|
|
Faktúra |
2310144585
|
kancelársky nábytok
|
1 447,00 |
s DPH |
č. 44
|
|
22.12.2023 |
KONDELA s.r.o. |
Spojená škola , Hlavná 53, 04501 Moldava nad Bodvou |
PaedDr. Roobová Annamária |
riaditeľka školy |
22.12.2023 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2023002326
|
nábytkový diel
|
177,00 |
s DPH |
č. 45
|
|
22.12.2023 |
XLSK Nábytok s.r.o. |
Spojená škola , Hlavná 53, 04501 Moldava nad Bodvou |
PaedDr. Roobová Annamária |
riaditeľka školy |
22.12.2023 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2310144449
|
stoličky
|
622,50 |
s DPH |
č. 43
|
|
21.12.2023 |
KONDELA s.r.o. |
Spojená škola , Hlavná 53, 04501 Moldava nad Bodvou |
PaedDr. Roobová Annamária |
riaditeľka školy |
21.12.2023 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
23054
|
učebné pomôcky
|
209,43 |
s DPH |
č. 41
|
|
21.12.2023 |
Škola.sk, s.r.o. |
Spojená škola , Hlavná 53, 04501 Moldava nad Bodvou |
PaedDr. Roobová Annamária |
riaditeľka školy |
22.12.2023 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9033212085
|
rohože
|
179,26 |
s DPH |
č. 49
|
|
31.12.2023 |
HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. |
Spojená škola , Hlavná 53, 04501 Moldava nad Bodvou |
PaedDr. Roobová Annamária |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9123
|
dodanie a montáž plynového kotla
|
2 700,00 |
s DPH |
č. 27
|
|
21.12.2023 |
Gabriel Volozsnai GAS-TECH |
Spojená škola , Hlavná 53, 04501 Moldava nad Bodvou |
PaedDr. Roobová Annamária |
riaditeľka školy |
27.12.2023 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
5956480021
|
školské učebnice
|
97,20 |
s DPH |
č. 40
|
|
20.12.2023 |
Martinus, s.r.o. |
Spojená škola , Hlavná 53, 04501 Moldava nad Bodvou |
PaedDr. Roobová Annamária |
riaditeľka školy |
22.12.2023 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2023121907
|
učebné pomôcky
|
305,80 |
s DPH |
č. 39
|
|
19.12.2023 |
LegalSoft s.r.o. |
Spojená škola , Hlavná 53, 04501 Moldava nad Bodvou |
PaedDr. Roobová Annamária |
riaditeľka školy |
20.12.2023 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
232500451
|
dielensky nábytok
|
1 200,00 |
s DPH |
č. 38
|
|
18.12.2023 |
GUDE Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola , Hlavná 53, 04501 Moldava nad Bodvou |
PaedDr. Roobová Annamária |
riaditeľka školy |
19.12.2023 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20230384
|
čistenie kanalizácie
|
149,28 |
s DPH |
č. 37
|
|
18.12.2023 |
PROFI-KANAL s.r.o. |
Spojená škola , Hlavná 53, 04501 Moldava nad Bodvou |
PaedDr. Roobová Annamária |
riaditeľka školy |
22.12.2023 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
230010475
|
hygienické potreby
|
138,60 |
s DPH |
č. 36
|
|
15.12.2023 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
Spojená škola , Hlavná 53, 04501 Moldava nad Bodvou |
PaedDr. Roobová Annamária |
riaditeľka školy |
19.12.2023 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
5762795091
|
mesačný poplatok
|
3,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Orange Slovensko s.r.o. |
Spojená škola , Hlavná 53, 04501 Moldava nad Bodvou |
PaedDr. Roobová Annamária |
riaditeľka školy |
19.12.2023 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
230107059
|
kancelárske potreby
|
169,80 |
s DPH |
č. 50
|
|
29.12.2023 |
Lamitec, spol. s r.o. |
Spojená škola , Hlavná 53, 04501 Moldava nad Bodvou |
PaedDr. Roobová Annamária |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1012568401
|
telefón 12/2023
|
31,86 |
s DPH |
|
Dodatok č.2029353934 k zmluve
|
02.01.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Spojená škola , Hlavná 53, 04501 Moldava nad Bodvou |
PaedDr. Roobová Annamária |
riaditeľka školy |
15.01.2024 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2024005
|
správca IT a webstránky
|
115,00 |
s DPH |
|
1/2013
|
07.03.2024 |
ZaHAG s.r.o. |
Spojená škola , Hlavná 53, 04501 Moldava nad Bodvou |
PaedDr. Roobová Annamária |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2500904845
|
vodné, stočné
|
802,21 |
s DPH |
|
30-000046193PO2011
|
05.02.2024 |
VVaK |
Spojená škola , Hlavná 53, 04501 Moldava nad Bodvou |
PaedDr. Roobová Annamária |
riaditeľka školy |
08.02.2024 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7293851468
|
elektrina
|
282,24 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve č. 5100004872
|
05.03.2024 |
Vých. ener. závody Košice |
Spojená škola , Hlavná 53, 04501 Moldava nad Bodvou |
PaedDr. Roobová Annamária |
riaditeľka školy |
12.03.2024 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8345098152
|
telefón
|
30,23 |
s DPH |
|
Dodatok č.2029353934 k zmluve
|
01.03.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Spojená škola , Hlavná 53, 04501 Moldava nad Bodvou |
PaedDr. Roobová Annamária |
riaditeľka školy |
07.03.2024 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8122005856
|
zemný plyn 3/2024
|
2 577,00 |
s DPH |
|
007
|
01.03.2024 |
SPP, a.s. |
Spojená škola , Hlavná 53, 04501 Moldava nad Bodvou |
PaedDr. Roobová Annamária |
riaditeľka školy |
07.03.2024 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
602024
|
revízia bleskozvodu
|
492,00 |
s DPH |
č.2
|
|
01.03.2024 |
Berník Ján |
Spojená škola , Hlavná 53, 04501 Moldava nad Bodvou |
PaedDr. Roobová Annamária |
riaditeľka školy |
07.03.2024 |
23.02.2026 |